文山州民族體育館2017年部門預算編制說明
【打印本頁】 【收藏本頁】 發布時間:2017/04/24 來源:
【字體:

 

文山州民族體育館2017年部門預算

編制目錄

第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

二 、部門基本情況

三、2017年部門預算收支情況

四、政府采購安排情況說明

五、專業性較強的名詞進行解釋

第二部分  2017部門預算公開套表

表一:財政撥款收支預算總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算支出表(經濟科目分類)

表四:一般公共預算“三公”經費支出表

表五:政府性基金預算支出表

表六:部門收支總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

關于文山州民族體育館2017年部門預算

編制情況的說明

 

文山州民族體育館為深入貫徹落實《預算法》,建立健全規范、公開透明的現代預算制度,現將本單位預算公開并作如下說明:

一、 基本職能及主要工作

(一)基本職能

按照黨和國家的要求辦好各項國際國內體育賽事、開展好體育賽事宣傳,發展體育事業和產業。

(二)主要工作

1、貫徹執行黨和國家有關體育工作的路線、方針、政策,堅持正確的政治方向。體育場館和區域內的公共體育場地、設施全民健身日免費向公眾開放。

2、貫徹落實國家文化產業發展政策,體育場館所屬戶外公共區域及戶外健身器材全年免費低收費開放。體育場館所屬戶外公共區域及戶外健身器材每天開放時間不少于12小時。

3、貫徹落實黨委政府人才建設政策,制定本館人才建設發展規劃,積極做好體育人才招聘、引進、培養、培訓工作。

4、承辦州委、州政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二 、部門基本情況  

納入2017年部門預算編報的單位共1個。2017年部門預算編制時,在職在編實有人員17人,離退休人員1人,在編實有車輛1輛。 

三、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算財務總收入66.29萬元,其中:一般公共預算66.29萬元,本單位無政府性基金預算收入。比上年預算數增加2.65萬元,增加3.99%,增加原因:項目預算數比上年增加和工資調整。

2017年部門預算總支出66.29萬元,其中:一般公共預算支出66.29萬元(其中:基本支出56.29萬元,占總支出的84.91%,項目支出10萬元,占總支出的15.09%)。比上年預算數增加2.65萬元,增加3.99%,增加原因:項目預算數比上年增加和工資調整。本單位無政府性基金預算支出。

(一)基本支出情況

2017年用于保障機構正常運轉的日常支出148.94萬元,包括基本工資,津貼補貼和機關事業單位基本養老保險繳費等工資福利支出占基本支出的90.61%;機關運行經費安排情況:辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費(商品和服務支出)15.44萬元,占基本支出的9.39%。與上年對比增加164.38萬元,增加的主要原因:我單位從201711日才開始獨立核算。

(二)項目支出情況

2017年用于保障工作任務的完成或事業發展目標,專項用于業務工作的項目經費支出30萬元,主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔相關工作。項目經費主要用于民族體育館維修維護。與上年對比增加了30萬元,增加原因:我單位從201711日才開始獨立核算。

四、政府采購安排情況說明

結合工作實際,年內無需通過政府采購辦理的相關事項,政府采購預算為零,如發生支出將及時報財政備案。

五、專業性較強的名詞進行解釋

【一般公共預算】是以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共財政預算收入包括州本級收入和中央、省對我州的稅收返還和轉移支付、州以下政府上解收入。一般公共財政預算支出包括州本級支出、上解中央支出、州對下的稅收返還和轉移支付。州本級一般公共財政預算收入包括稅收收入、行政事業性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入等,州本級一般公共財政預算支出按照功能分類分為:一般公共服務支出、外交、公共安全、國防支出、農業、環境保護、教育、科技、文化、衛生、體育、社會保障及就業和其他支出,按經濟性質分類分為:工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。

【政府性基金預算】是政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

【國有資本經營預算】是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算按照收支平衡的原則編制,以收定支,不列赤字,與一般公共預算相銜接。

【社會保險基金預算】是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

【部門預算】是反映政府部門收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經財政部門審核,經政府同意后提交人代會審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。通俗地講,就是)一個部門一本賬。

 

文山州民族體育館 

                            2017年4月15 


相關鏈接
讀取內容中,請等待...


主辦:文山州人民政府辦公室 投稿郵箱地址:[email protected] 文山州人民政府辦公室版權所有。ICP備案號:滇ICP備05000302號。政府網站標識碼:5326000023。

现在数字货币是如何买卖的赚钱的 福彩开奖结果88 长沙麻将中途四喜 历年意甲最佳射手 宝博棋牌官网下载安装 上海11选5免费计划网站 e球彩虚拟足球 今日浙江20选5开奖 捕鱼欢乐炸vip10卖多少 上海雀友麻将机价格 内蒙古11选五胣胆玩法